监督索引号53232300378001000
目录
第一部分 牟定县共和镇社区卫生服务中心概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县共和镇社区卫生服务中心概况
一、主要职责
1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,协助政府实施农村医改工作。
2.提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。
3.乡镇卫生院对聘用的乡村医生,以工作业绩为核心实行绩效工资,进行绩效考核,每季度一次,将乡村医生工作业绩与个人收入挂钩。
4.贯彻落实国家基本药物制度,乡镇卫生院全部配备、使用基本药物, 实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制,实施基本药物零差率销售。
5.协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作,承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。
6.开展康复治疗、康复训练,提供计划生育技术指导与服。
7.对所属行政村卫生室实行一体化管理,承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。
8.协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作。
9.公共卫生服务职能。主要是提供基本公共卫生服务,包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等;协助处置突发公共卫生事件;承担对村卫生室的人员培训、技术指导等。公共卫生服务任务根据服务人数和国家及省确定的公共卫生服务项目内容和数量、质量要求核定。
10.卫生行政管理职能。负责本乡镇村卫生室医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导。受卫健部门委托依法对本乡镇村卫生室医疗机构进行卫生行政管理和监督。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
牟定县共和镇社区卫生服务中心共设置3个内设机构,包括:办公室、财务室、公共卫生科。
所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入牟定县共和镇社区卫生服务中心2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:牟定县共和镇社区卫生服务中心。
纳入牟定县共和镇社区卫生服务中心2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县共和镇社区卫生服务中心2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员15人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
牟定县共和镇社区卫生服务中心2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。年末遗属0人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
1.完善公共卫生服务体系和医疗服务体系,贯彻国家基本药物制度,推行医疗机构管理体制和运行机制改革,形成多元化办医格局,满足人民群众多层次的医疗服务需求。
2.加强公共卫生服务体系建设,提高公共卫生服务水平和突发公共卫生事件应急处置能力,重点抓好涉及面广、影响全民健康水平的公共卫生服务项目的实施,促进城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。
3.完善医疗卫生服务体系建设,建立机构合理、分工明确、防治结合、技术适宜、运转有序,覆盖城乡的基层医疗卫生服务网络和医疗服务体系。
4.贯彻国家深化医药卫生体制改革意见,加强和规范城乡医院对口支援管理工作,加快卫生人才队伍建设步伐,加大高层次卫生技术人才的培养力度,努力形成一支学历机构合理、专业门类齐全、人民群众信赖的卫生人才队伍。
5.加快卫生院基础设施建设,不断改善群众就医环境。
6.建立和完善医疗急救网络,建立具有对重大灾害、重大事故、快速急救能力的医疗急救体系。
7.加快中医建设与发展,进一步完善中医设备配套建设,全面提高中医综合服务能力,培养一批具有中医执业资格的中医骨干医师,建立健全中医理疗项目。
8.做好艾滋病防控工作。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
牟定县共和镇社区卫生服务中心2024年度一般公共预算财政拨款项目支出,《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。
牟定县共和镇社区卫生服务中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
牟定县共和镇社区卫生服务中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县共和镇社区卫生服务中心2024年度收入合计4204983.35元。其中:财政拨款收入2494795.91元,占总收入的59.33%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入256054.96元(含教育收费0.00元),占总收入的6.09%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入1454132.48元,占总收入的34.58%。
与上年相比,收入合计增加1554142.12元,增长58.63%。其中:财政拨款收入减少156045.32元,下降5.89%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加256054.96元,增长100%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加1454132.48元,增长100%。增加的主要原因是牟定县共和镇社区卫生服务中心属新成立单位,本年开始开设诊疗科室,增加事业收入和其他收入,本年收入增加。
二、支出决算情况说明
牟定县共和镇社区卫生服务中心2024年度支出合计3979106.05元。其中:基本支出2494795.91元,占总支出的62.70%;项目支出1484310.14元,占总支出的37.30%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计增加1328264.82元,增长50.11%。其中:基本支出增加28954.68元,增长1.17%;项目支出增加1299310.14元,增长702.33%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。增加的主要原因是牟定县共和镇社区卫生服务中心属新成立单位,本年开始开设诊疗科室,增加事业收入和其他收入,开展了业务活动,本年支出增加。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障牟定县共和镇社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出2494795.91元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2419003.14元,占基本支出的96.96%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75792.77元,占基本支出的3.04%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障牟定县共和镇社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1484310.14元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
公共卫生服务项目经费1484310.14元,主要用于社区卫生服务公共卫生办公经费、卫生所村医公共卫生工作经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县共和镇社区卫生服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2494795.91元,占本年支出合计的62.70%。与上年相比减少156045.32元,下降5.89%,完成年初预算的99.01%。减少的主要原因是单位人员变动,调出1人,职工工资及社会保障缴费减少,本年财政拨款支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出262285.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.51%,完成年初预算的96.58%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出;造成预决算差异的主要原因是单位人员变动,调出1人,社会保障缴费减少。
9.卫生健康(类)支出2070981.99元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.01%,完成年初预算的99.56%。主要用于职工工资、公共卫生、单位职工医疗保险及公务员医疗保险支出。造成预决算差异的主要原因是单位人员变动,调出1人,职工医疗保险缴费减少。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出161528.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%,完成年初预算的96.07%。主要用于职工住房公积金的缴费支出;造成预决算差异的主要原因是单位人员变动,调出1人,职工住房公积金缴费减少。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元,决算为2000.00元,完成年初预算的100.00%;支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无此项支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无此项支出;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无此项支出;公务接待费支出年初预算为2000.00元,决算为2000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的100.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加2000.00元,增长100%;具体是国内接待费支出决算2000.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加2000.00元,增长100%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元,支出决算为2000.00元,完成年初预算的100.00%,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为2000.00元,决算为2000.00元,完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位按照中央“八项规定”精神,本着厉行节约原则,严格控制公务接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加2000.00元,增长100%,具体是国内接待费支出决算2000.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加2000.00元,增长100%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于上年数的主要原因是上级部门对本部门日常工作考核、检查和工作督导次数增加,接待次数、批次增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待21批次(其中:外事接待0批次),接待人次72人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门对本部门日常工作考核、检查和工作督导发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
牟定县共和镇社区卫生服务中心不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县共和镇社区卫生服务中心2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增0.00元,增长0.00%,主要原因是牟定县共和镇社区卫生服务中心属于事业单位、无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,牟定县共和镇社区卫生服务中心资产总额1087765.19元,其中,流动资产633314.59元,固定资产454450.60元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加434685.68元,其中固定资产增加226430.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
牟定县共和镇社区卫生服务中心绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县共和镇社区卫生服务中心无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
6.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件:牟定县共和镇社区卫生服务中心2024年度部门决算表
牟定县共和镇社区卫生服务中心
2025年9月2日
监督索引号53232300378001111