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牟定县共和镇新甸卫生院2024年度部门决算

日期:2025年09月02日   作者:新甸卫生院   来源:新甸卫生院    点击:[]

监督索引号53232300377101000

目录

第一部分 牟定县共和镇新甸卫生院概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县共和镇新甸卫生院概况

一、主要职责

1.以医疗服务、公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等职责,向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。

2.对所属行政村卫生室实行一体化管理,承担对村卫生室和乡村医生医疗业务及公卫服务管理和指导。贯彻落实国家基本药物制度,实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制,实施基本药物零差率销售,切实解决患者看病难、看病贵的问题。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:行政后勤科、公共卫生科、医疗业务科。

所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入牟定县共和镇新甸卫生院2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:牟定县共和镇新甸卫生院。

纳入牟定县共和镇新甸卫生院2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县共和镇新甸卫生院2024年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员31人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人(离休0人,退休12人)。年末遗属0人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

牟定县共和镇新甸卫生院2024年度重点工作任务是完成县委、县政府下达的2024年目标责任书相关工作,以及主管部门下达的相关工作。在规范开展基本公共卫生服务项目的同时,持续稳定推进家庭医生签约服务,严格执行城乡居民基本医疗保险政策、基本药物制度,持续推进基层医疗卫生服务体系建设,巩固等级医院创建成果,提升医疗服务水平,持续深化医药卫生体制改革,推进公立医院高质量发展。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

牟定县共和镇新甸卫生院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

牟定县共和镇新甸卫生院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县共和镇新甸卫生院2024年度收入合计3624747.54元。其中:财政拨款收入3624747.54元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。

与上年相比,收入合计减少216431.36元,下降5.63%。其中:财政拨款收入减少216431.36元,下降5.63%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%。减少的主要原因是人员减少,工资及社会保障缴费减少,人员经费减少,本年收入减少。

二、支出决算情况说明

牟定县共和镇新甸卫生院2024年度支出合计3624747.54元。其中:基本支出3617259.54元,占总支出的99.79%;项目支出7488.00元,占总支出的0.21%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少527485.20元,下降12.70%。其中:基本支出减少223919.36元,下降5.83%;项目支出减少303565.84元,下降97.59%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。减少的主要原因是人员减少,工资及社会保障缴费减少,人员经费减少,本年支出减少。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障牟定县共和镇新甸卫生院机构正常运转的日常支出3617259.54元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3523611.50元,占基本支出的97.41%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93648.04元,占基本支出的2.59%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障牟定县共和镇新甸卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7488.00元,其中:基本建设类项目支出0.00元。

遗属生活补助项目经费7488.00元,主要用于支付死亡家属遗属生活补助费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县共和镇新甸卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出3624747.54元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少216431.36元,下降5.63%,完成年初预算的100.15%。减少的主要原因是人员减少,工资及社会保障缴费减少,人员经费减少,本年收入减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出695376.51元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.18%,完成年初预算的107.32%,主要用于在编职工的基本养老保险缴费支出、离退休人员的养老金和公用经费支出;造成预决算差异的主要原因是人员变动,养老保险缴费等基数调整。

9.卫生健康(类)支出2720114.03元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.04%,完成年初预算的98.83%,主要用于支付编制内职工基本工资、津贴补贴、绩效工资,医疗保险、工伤保险和失业保险等社保缴费支出,单位日常的公用经费以及乡村医生生活补助支出;造成预决算差异的主要原因是人员变动,医疗保险、工伤保险等缴费支出减少。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出209257.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%,完成年初预算的95.57%。主要用于职工住房公积金的缴费支出;造成预决算差异的主要原因是人员变动,住房公积金的缴费支出减少。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为19000.00元,决算为11402.80元,完成年初预算的60.01%;支出决算较上年减少8047.20元,下降41.37%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无此项预算;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无此项预算;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无此项预算;公务接待费支出年初预算为19000.00元,决算为11402.80元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的60.01%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少8047.20元,下降41.37%;具体是国内接待费支出决算11402.80元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少8047.20元,下降41.37%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19000.00元,支出决算为11402.80元,完成年初预算的60.01%,支出决算较上年减少8047.20元,下降41.37%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为19000.00元,决算为11402.80元,完成年初预算的60.01%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位按照中央“八项规定”精神,严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少8047.20元,下降41.37%,具体是国内接待费支出决算11402.80元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少8047.20元,减少41.37%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于上年数的主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位按照中央“八项规定”精神,严格控制公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待18批次(其中:外事接待0批次),接待人次148人(其中:外事接待人次0人)。主要用于州级对我部门日常工作考核、检查和工作督导发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

牟定县共和镇新甸卫生院不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县共和镇新甸卫生院2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%,主要原因是牟定县新甸卫生院属于事业单位、无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,牟定县共和镇新甸卫生院资产总额3299361.56元,其中,流动资产1769110.02元,固定资产1415481.54元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产114770.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少72019.11元,其中固定资产减少316941.55元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

牟定县新甸卫生院绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

牟定县共和镇新甸卫生院无其他主要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

4. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.财政拨款收入:指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入,包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

7.其他收入:指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

8.“三公”经费:是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

附件:牟定县共和镇新甸卫生院2024年度部门决算表



牟定县共和镇新甸卫生院

2025年9月2日

监督索引号53232300377101111

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