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牟定县投资促进局2025年预算公开目录
第一部分牟定县投资促进局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县投资促进局2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门部门收入预算表
三、2025年部门部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、2025年项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、2025年部门项目支出绩效目标表(本次下达)
十、2025年部门项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年部门对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县投资促进局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、州关于投资促进工作的方针政策和决策部署。组织拟订全县投资促进相关政策、总体规划和年度计划,并组织实施。参与全县产业发展政策的制定和全县重点产业的研究,并提出相关对策建议。
2.统筹协调和指导全县投资促进工作,建立健全招商引资项目调度、督查通报等工作机制。组织协调全县产业招商。指导各乡镇、县级部门投资促进工作。
3.负责投资促进宣传工作,做好全县投资环境、产业政策和重大招商项目的包装、宣传、推介工作。牵头组织全县性投资推介等重大招商活动,指导、协调各乡镇、县级部门的投资推介活动。
4.组织重大招商引资项目洽谈、客商考察、拜访对接等活动。负责全县招商引资信息的收集、筛选、发布和服务,推动招商引资信息化建设。
5.负责联系、对接各类商会、协会、学会,组织开展相关投资促进工作。加强异地商会、牟定籍老乡会联络对接工作,发挥商会、协会等社会组织在招商引资中的作用。
6.会同县级有关部门编制全县鼓励客商投资产业指导目录;负责抓好全县投资促进基础工作和全县重点招商引资项目库的建设工作。
7.做好全县重大投资促进及招商引资项目的跟踪和服务,会同有关乡镇、部门做好项目推进工作,为来牟定投资企业提供协调和服务。
8.负责建立全县投资促进工作综合评价体系,做好全县招商引资年度计划的分解、统计、考核工作。
9.完成上级交办的其他工作。
(二)机构设置情况
牟定县投资促进局共设置4个内设机构,包括:办公室、招商合作股、项目开发股、投资服务股。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
围绕全年目标任务,抓实抓牢招商项目策划包装工作,围绕现代农业、冶金矿产制造业、绿色能源产业、商贸物流业、文化旅游康养产业五大重点产业,深入学习研究政策,把政策变成思路,把思路变成方案,把方案变成一个个具体项目,高质量谋划和提报招商项目。加强各项工作谋划及对接力度,梳理和谋划新开工项目,提前做好项目入库相关准备工作,做到应统尽统,确保完成年初下达的各项经济指标。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制8人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制8人。在职实有8人,其中:财政全额保障8人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2,899,991.97元,其中:一般公共预算2,899,991.97元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。
与上年4,272,756.07元对比减少1,372,764.10元,下降32.13%,减少的主要原因是剔除了项目履约保证金预算、外出招商差旅费和业务接待费减少,部门财务总收入减少。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2,899,991.97元,其中:本年收入2,899,991.97元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,899,991.97元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年4,272,756.07元对比减少1,372,764.10元,下降32.13%,减少的主要原因是剔除了项目履约保证金预算、外出招商差旅费和业务接待费减少,部门财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2,899,991.97元。财政拨款安排支出2,899,991.97元,其中:基本支出1,599,991.97元,与上年1,572,756.07元对比增加27,235.90元,增长1.73%,增加的主要原因是工资和社会保障缴费基数上升,人员经费支出增加;项目支出1,300,000.00元,与上年2,700,000.00元对比减少1,400,000.00元,下降51.85%,减少的主要原因是剔除了项目履约保证金预算、外出招商差旅费和业务接待费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2010301行政运行支出20,000.00元,主要用于保障人员工资及机构正常运转;
2、2010302一般行政管理事务支出1,300,000.00元,主要用于2025年外出招商差旅费、招商业务接待费等支出;
3、2011350事业运行支出1,237,613.63元,主要用于保障单位正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金等),商品和服务支出(主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等)。
4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出142,976.97元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5、2101101行政单位医疗支出50,320.41元,主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
6、2101103公务员医疗补助支出29,600.24元,主要用于公务员医疗补助缴费支出。
7、2101199其他行政事业单位医疗支出3,032.00元,主要用于行政单位工伤保险和大病保险缴费支出。
8、2210201住房公积金支出116,448.72元,主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
牟定县投资促进局2025年度无中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
牟定县投资促进局2025年度无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
牟定县投资促进局2025年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额15,000.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算15,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县投资促进局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120,000.00元,较上年20,000.00元增加100,000.00元,增长500.00%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
牟定县投资促进局2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年0.00元增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国(境)费预算均为0.00元。
(二)公务接待费
牟定县投资促进局2025年公务接待费预算为100,000.00元,较上年0.00元增加100,000.00元,增长100.00%,国内公务接待批次为157次,共计接待1252人次。
增加的原因是外来企业考察、洽谈次数人数增加,公务接待费用增加。
(三)公务用车购置及运行维护费
牟定县投资促进局2025年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元,较上年20,000.00元增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年0.00元增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费20,000.00元,较上年20,000.00元增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国(境)费预算均为20,000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县投资促进局2025年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费:指财政拨款支出安排的政府部门(含机关事业单位)人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县投资促进局2025年机关运行经费安排131,107.60元,与上年130,942.96元对比增加164.64元,增长0.13%,增加的主要原因外出招商任务增长,差旅费增加。机关运行经费主要用于保障部门办公费、水电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、公务接待费等日常运行支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,牟定县投资促进局资产总额111,272.01元,其中,流动资产51,303.33元,固定资产59,968.68元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加4,275.23元,其中固定资产减少18,281.76元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
第二部分 牟定县投资促进局2025年部门预算表
(详见附表)
附件:1.牟定县投资促进局2025年部门预算公开表
2.牟定县投资促进局2025年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县投资促进局
2025年3月17日
监督索引号53232300147200111