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牟定县实验小学2022年度部门决算公开

日期:2023年09月19日   作者:   来源:    点击:[]

监督索引号53232300236000901000

目录

第一部分 牟定县实验小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县实验小学概况

一、主要职能

(一)主要职能

实施义务教育,促进基础教育发展。全面贯彻党和国家的教育方针,实施素质教育,提高教育教学质量,使适龄儿童、少年在德、智、体等方面全面发展,培养学生成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。

(二)2022年度重点工作任务概述

1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。坚持社会主义办学方向,依法治校,按照教育规律办学,不断提高教育教学质量。努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2.采取有效措施加强德育工作,坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人,不断提高教育质量和管理水平。建立和完善教学管理制度,按照国家和地方规定的课程计划,开齐开足开好各门课程。遵循教育教学规律,不断研究和改进教学方法,努力提高教育教学质量。加强师资队伍建设,不断提高教师队伍素质。

3.组织好学校体育、卫生、艺术和课外活动,培养学生的特长,使学生活泼、健康地成长。贯彻勤俭办学的原则,严格管理学校财务和财产。

4.搞好校园建设,关心学生和教职工的生活,逐步改善办学条件。做好党风廉政工作,充分发挥党员的先锋模范作用。充分发挥工会、共青团、少先队等部门在办学育人各项工作中的积极作用。

5.学校继续秉承“以人为本,实施阳光教育,全心全意为师生幸福发展服务”的办学理念,通过人性化的情感关怀和人文化的教育措施,引导师生形成阳光积极的生活态度,促进师生身心健康和谐发展。实施小学义务教育,守好安全底线,促进教育优质均衡发展,办人民满意的教育,办家门口的好学校,更好地为牟定的经济社会服务,是牟定县实验小学当前及今后的工作重点和根本任务。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

牟定县实验小学内设股室8个,即:行政办公室、党建办、工会办、安全办、教务处、总务处、教科室、德育室。所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入牟定县实验小学2022年度决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:牟定县实验小学。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县实验小学2022年末实有人员编制56人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制56人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员50人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

(详见附件)

牟定县实验小学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

牟定县实验小学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

牟定县实验小学2022年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出,《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县实验小学2022年度收入合计11,476,509.32元。其中:财政拨款收入11,476,509.32元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年相比,收入合计增加667,400.77元,增长6.17%。其中:财政拨款收入增加667,400.77元,增长6.17%;上级补助收入增加0元,增长0%;事业收入增加0元,增长0%;经营收入增加0元,增长0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入增加0元,增长0%。主要原因是:教职工薪级工资增加,各种社会保险缴费基数提高和对个人和家庭的补助助学金收入增加。

二、支出决算情况说明

牟定县实验小学2022年度支出合计12,480,326.15元。其中:基本支出10,052,665.12元,占总支出的80.55%;项目支出2,427,661.03元,占总支出的19.45%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计增加2,161,917.14元,增长20.95%。其中:基本支出增加1,432,096.57元,增长16.61%;项目支出增加729,820.57元,增长42.99%;上缴上级支出增加0元,增长0%;经营支出增加0元,增长0%;对附属单位补助支出增加0元,增长0%。主要原因是:教职工薪级工资增加,各种社会保险缴费基数提高和对个人和家庭的补助助学金支出增加。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障牟定县实验小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,052,665.12元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,482,233.96元,占基本支出的84.38%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,570,431.16元,占基本支出的15.62%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障牟定县实验小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,427,661.03元。其中:基本建设类项目支出0元。具体项目开支情况为:1.商品和服务支出53,740.00元;2.对个人和家庭的补助1,570,126.66元;3.资本性支出803,794.37元(办公设备购置703,794.37元,专用设备购置100,000.00元)。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县实验小学2022年度一般公共预算财政拨款支出12,480,326.15元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加2,161,917.14元,增长20.95%,主要原因是:教职工薪级工资增加,各种社会保险缴费基数提高。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出10,439,083.77元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.64%。主要用于人员工资、津补贴及日常教学经费的支出。

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出836,559.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.7%。主要用于单位事业人员单位基本养老保险职业年金缴费支出。

9.卫生健康(类)支出633,379.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出。

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出571,304元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务接待费支出决算0元,占总支出决算的0%,具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。明细情况如下:

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县实验小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因,2022年未安排“三公”经费预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算增加0元,增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年和上年未发生“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县实验小学2022年机关运行经费支出0元,与上年对比,增加0元,增长0%,主要原因牟定县实验小学属事业单位,无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,牟定县实验小学资产总额4,105,100元,其中,流动资产608000元,固定资产3,497,100元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少72,000元,其中固定资产增加870,400元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

牟定县实验小学本年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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