首页 >> 部门信息公开 >> 牟定县财政局 >> 部门预决算 >> 正文

牟定县投资促进局2024年度部门决算

日期:2025年08月29日   作者:县投资促进局   来源:县投资促进局    点击:[]

监督索引号53232300147201000

目录

第一部分 牟定县投资促进局概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县投资促进局概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、州关于投资促进工作的方针政策和决策部署。组织拟订全县投资促进相关政策、总体规划和年度计划,并组织实施。参与全县产业发展政策的制定和全县重点产业的研究,并提出相关对策建议。

2、统筹协调和指导全县投资促进工作,建立健全招商引资项目调度、督查通报等工作机制。组织协调全县产业招商。指导各乡镇、县级部门投资促进工作。

3、负责投资促进宣传工作,做好全县投资环境、产业政策和重大招商项目的包装、宣传、推介工作。牵头组织全县性投资推介等重大招商活动,指导、协调各乡镇、县级部门的投资推介活动。

4、组织重大招商引资项目洽谈、客商考察、拜访对接等活动。负责全县招商引资信息的收集、筛选、发布和服务,推动招商引资信息化建设。

5、负责联系、对接各类商会、协会、学会,组织开展相关投资促进工作。加强异地商会、牟定籍老乡会联络对接工作,发挥商会、协会等社会组织在招商引资中的作用。

6、会同县级有关部门编制全县鼓励客商投资产业指导目录;负责抓好全县投资促进基础工作和全县重点招商引资项目库的建设工作。

7、做好全县重大投资促进及招商引资项目的跟踪和服务,会同有关乡镇、部门做好项目推进工作,为来牟定投资企业提供协调和服务。

8、负责建立全县投资促进工作综合评价体系,做好全县招商引资年度计划的分解、统计、考核工作。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、招商合作股、项目开发股、投资服务股。

所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:牟定县投资促进局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员8人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

组织拟订全县投资促进相关政策、总体规划和年度计划,并组织实施。参与全县产业发展政策的制定和全县重点产业的研究,并提出相关对策建议。

组织协调全县产业招商。指导各乡镇、县级部门投资促进工作。

牵头组织全县性投资推介等重大招商活动,指导、协调各乡镇、县级部门的投资推介活动。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县投资促进局2024年度收入合计4815080.98元。其中:财政拨款收入4815080.98元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。

与上年相比,收入合计增加3174341.88元,增长193.47%。其中:财政拨款收入增加3174341.88元,增长193.47%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%。增加的主要原因是新增1名编制人员,职工工资及相关社会保障缴费增加,外出招商活动增加,相关工作经费增加,本年收入增加。

二、支出决算情况说明

牟定县投资促进局2024年度支出合计4815080.98元。其中:基本支出1587863.63元,占总支出的32.98%;项目支出3227217.35元,占总支出的67.02%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计增加3174341.88元,增长193.47%。其中:基本支出增加142335.44元,增长9.85%;项目支出增加3032006.44元,增长1553.20%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。增加的主要原因是新增1名编制人员,职工工资及相关社会保障缴费增加,外出招商活动增加,相关工作经费增加,本年支出增加。




(一)基本支出情况

2024年度用于保障牟定县投资促进局机构正常运转的日常支出1587863.63元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1457195.55元,占基本支出的91.77%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费130668.08元,占基本支出的8.23%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障牟定县投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3227217.35元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

招商引资项目经费3227217.35元,主要用于外出招商活动经费支出及招商引资项目差旅费、接待费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出4815080.98元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3174341.88元,增长193.47%,完成年初预算的112.69%。增加的主要原因是新增1名编制人员,职工工资及相关社会保障缴费增加,外出招商活动增加,相关工作经费增加,本年财政拨款支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出4458159.41元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.59%,完成年初预算的113.22%。主要用于主要用于在职人员工资、公用经费等支出;造成预决算差异的主要原因是增加的主要原因是新增1名编制人员,职工工资增加。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出147122.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%,完成年初预算的105.10%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;造成预决算差异的主要原因是新增1名编制人员,社保缴费基数变动。

9.卫生健康(类)支出97016.01元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%,完成年初预算的119.72%。主要用于行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出;造成预决算差异的主要原因是新增1名编制人员,社保缴费基数变动。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出112783.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%,完成年初预算的98.80%。主要用于职工住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是新增1名编制人员,缴费基数发生变动。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元,决算为58967.77元,完成年初预算的98.28%;支出决算较上年减少10044.23元,下降14.55%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无此项预算;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无此项预算;公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元,决算为19999.77元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.92%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为40000.00元,决算为38968.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.08%,完成年初预算的97.42%。

因公出国(境)费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少9787.23元,下降32.86%;公务接待费支出决算较上年减少257.00元,下降0.66%;具体是国内接待费支出决算38968.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少257.00元,下降0.66%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元,支出决算为58967.77元,完成年初预算的98.28%,支出决算较上年减少10044.23元,下降14.55%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元,决算为19999.77元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为40000.00元,决算为38968.00元,完成年初预算的97.42%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少9787.23元,下降32.86%;公务接待费支出决算减少257.00元,下降0.66%,具体是国内接待费支出决算38968.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于上年数的主要原因是厉行节约、严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资项目接待工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待78批次(其中:外事接待0批次),接待人次365人(其中:外事接待人次0人)。主要用于招商引资项目接待工作支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县投资促进局2024年机关运行经费支出130668.08元,比上年增加3528.64元,增长2.78%,主要原因是新增人员1人,交通补贴等经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费724元、电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,牟定县投资促进局资产总额111272.01元,其中,流动资产51303.33元,固定资产59968.68元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加4275.23元,其中固定资产减少18281.76元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

牟定县投资促进局无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件:牟定县投资促进局2024年度部门决算表



牟定县投资促进局

2025年8月29日

监督索引号53232300147201111

上一条:中国共产党牟定县委政策研究室2024年度部门决算
下一条:牟定县水务局2024年度部门决算

关闭