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牟定县共和镇新甸卫生院2025年部门预算公开目录
第一部分牟定县共和镇新甸卫生院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县共和镇新甸卫生院2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、2025年项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、2025年部门项目支出绩效目标表(本次下达)
十、2025年部门项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县共和镇新甸卫生院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.以医疗服务、公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等职责,向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。
2.对所属行政村卫生室实行一体化管理,承担对村卫生室和乡村医生医疗业务及公卫服务管理和指导。贯彻落实国家基本药物制度,乡镇卫生院全部药品使用基本药物,实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制,实施基本药物零差率销售,切实解决患者看病难、看病贵的问题。
(二)机构设置情况
牟定县共和镇新甸卫生院设置3个内设机构,包括:行政办公室、公共卫生办公室、医疗业务办公室。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,协助政府实施农村医改工作。
2.提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。
3.乡镇卫生院对聘用的人员,以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资,进行绩效考核,每季度一次,将医务人员工作业绩与个人收入挂钩。
4.贯彻落实国家基本药物制度,乡镇卫生院全部配备、使用基本药物;实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。
5.协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作,承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。
6.开展康复治疗、康复训练,提供计划生育技术指导与服务。
7.对所属行政村卫生室实行一体化管理,承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。
8.协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作;协助做好爱国卫生工作。
9.公共卫生服务职能。主要是提供基本公共卫生服务,包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等;协助处置突发公共卫生事件;承担对村卫生室的人员培训、技术指导等。公共卫生服务任务根据服务人数和国家及省确定的公共卫生服务项目内容和数量、质量要求核定。
10.卫生行政管理职能。负责本乡镇村卫生室医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导。受卫健部门委托依法对本乡镇村卫生室医疗机构进行卫生行政管理和监督。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制24人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制24人。在职实有21人,其中:财政全额保障21人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人,其中:离休0人,退休12人。
车辆编制0辆,实有车辆1辆,超编1辆。实有车辆超编制的原因是属于救护车辆,未纳入车辆编制内。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入7850918.68元,其中:一般公共预算3630918.68元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入4220000.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。
与上年9756117.51元对比减少1905198.83元,下降19.53%,减少的主要原因是2025年门诊及住院病人减少,医疗收入大幅度下,导致部门财务收入预算减少。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3630918.68元,其中:本年收入3630918.68元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3630918.68元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年3619317.51元对比增加11601.17元,增长0.32%,增加的主要原因是工资调标增资,工资及社会保障缴费较上年增加,导致财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出7850918.68元。财政拨款安排支出3630918.68元,其中:基本支出3630918.68元,与上年3619317.51元对比增加11601.17元,增长0.32%,增加的主要原因是工资调标增资,工资及社会保障缴费较上年增加。项目支出0.00元,与上年0.00元对比增加0.00元,增长0.00%,与上年对比无变化的原因是本年及上年项目支出预算均为0.00元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2080502事业单位离退休”支出260287.20元,主要用于事业单位退休人员退休费支出。
2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出350631.21元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.“2080801死亡抚恤”支出42276.00元,主要用于遗属生活困难补助支出。
4.“2100302乡镇卫生院”支出2521557.71元,主要用于保障单位正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金等),商品和服务支出(主要包含办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费等)。
5.“2101102事业单位医疗”支出123257.14元,主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
6.“2101103公务员医疗补助”支出103268.82元,主要用于公务员医疗补助缴费支出。
7.“2101199其他行政事业单位医疗”支出12128.00元,主要用于事业单位工伤保险和大病保险缴费支出。
8.“2210201住房公积金”支出217512.60元,主要用于住房公积金缴费支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出3630918.68元,其中:30101基本工资869532.00元,30102津贴补贴236172.00元,30107绩效工资1186901.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费350631.21元,30110职工基本医疗保险缴费123257.14元,30111公务员医疗补助缴费103268.82元,30112其他社会保障缴费33879.27元,30113住房公积金217512.60元,30201办公费31698.56元,30205水费2000.00元,30206电费7200.00元,30207邮电费8700.00元,30217公务接待费13000.00元,30228工会经费34802.88元,30299其他商品和服务支出4800.00元,30302退休费255487.20元,30304抚恤金42276.00元,30305生活补助109800.00元。
项目支出0.00元。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
牟定县共和镇新甸卫生院无与中央配套事项。
(二)既定政策标准测算补助事项
牟定县共和镇新甸卫生院无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
牟定县共和镇新甸卫生院无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额291860元,其中:政府采购货物预算276360.00元、政府采购服务预算15500.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县共和镇新甸卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13000.00元,较上年19000.00元减少6000.00元,下降31.58%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
牟定县共和镇新甸卫生院2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国(境)费预算均为0.00元。
(二)公务接待费
牟定县共和镇新甸卫生院2025年公务接待费预算为13000.00元,较上年19000.00元减少6000.00元,下降31.58%,国内公务接待批次为41次,共计接待265人次。
减少的原因是压缩公务接待支出,减少接待批次和人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
牟定县共和镇新甸卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。有车无运行维护费的原因是救护车辆不列入车辆运行维护费预算,由事业收入中列支。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县共和镇新甸卫生院2025年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
2025年机关运行经费安排0.00元,与上年对比增加0.00元,增长0.00%。主要原因是本单位为事业单位,无机关运行经费安排。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,牟定县共和镇新甸卫生院资产总额3301577.56元,其中,流动资产1771326.02元,固定资产1415481.54元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产114770.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少69803.11元,其中固定资产减少316941.55元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
第二部分 牟定县共和镇新甸卫生院2025年部门预算公开表
(详见附表)
附件:1.牟定县共和镇新甸卫生院2025年部门预算公开表
牟定县共和镇新甸卫生院2025年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县共和镇新甸卫生院
2025年3月13日
监督索引号53232300377100111