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牟定县新桥中心卫生院2017年部门决算公开情况说明

日期:2018年08月22日   作者:   来源:新桥中心卫生院    点击:[]









牟定县新桥中心卫生院2017年部门决算公开情况说明

根据《牟定县财政局关于做好2017年部门决算批复及公开工作的通知》要求,现就牟定县新桥中心卫生院2017年部门决算公开情况作如下说明:

第一部分 牟定县新桥中心卫生院基本概况

一、单位概况

牟定县新桥中心卫生院位于县城东部,距县城7公里,东与禄丰县妥安乡接壤,南与共和镇相连,西与蟠猫乡山水相连,北与安乐乡相邻。全院房屋建筑面积6401.745平方米,其中业务用房2466.76平方米。我院事业编制人员40人,现有人员30人,专业技术人员28人,其中,中级职称8人,初级职称20人。2017年年末退休人员30人。新桥镇辖区服务人口数29646人,15个村委会,125个自然村。设有卫生所16个,村医32人。卫生院设有医疗科,护理科,财务后勤科,公共卫生科,药剂科,医技科、中医科等7大科室,现有病床56张。主要医疗设备有彩色多普勒B超,全自动生分析仪,多参数心电监护仪,胃镜,X光机,高频电刀,十二道心电图机、救护车1辆等。基本能满足广大人民群众看病就医需求和开展公共卫生服务均等化工作要求。2014年我院被评为“楚雄州优秀卫生院”,同时列为“医疗县乡一体化管理”医院。

二、主要职能

牟定县新桥中心卫生院承担着新桥镇辖区人民群众防病治病,看病就医职责,同时为完善医疗环境而改善医疗软硬件实施,提高医疗服务技术条件,改善医疗服务质量,提高医疗服务技能;创收节支,扩大现有医疗服务业务;开展医疗、防疫、妇幼,基本公共卫生服务;肩负着县乡医疗服务一体化诊疗业务活动、同时为新型农村合作医疗政策执行提供宣传,检查、督导等一系列医疗活动;2017年增设家庭医生签约服务工作,成立家庭医生签约服务团队,按照上级部门相关要求,完成家庭医生签约服务工作。

三、基本职能

(一)、基本职能:

1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,协助政府实施农村医改工作。

2、提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

3、乡镇卫生院对聘用的人员,以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资,进行绩效考核,每季度一次,将医务人员工作业绩与个人收入挂钩。

4、贯彻落实国家基本药物制度,乡镇卫生院全部配备、使用基本药物;实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。

5、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作,承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

6、开展康复治疗、康复训练,提供计划生育技术指导与服务。

7、对所属行政村卫生室实行一体化管理,承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

8、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作;协助做好爱国卫生工作。

9、协助做好新型农村合作医疗工作。

(二)、公共卫生服务职能:

主要是提供基本公共卫生服务,包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等;协助处置突发公共卫生事件;承担对村卫生室的人员培训、技术指导等。公共卫生服务任务根据服务人数和国家及省确定的公共卫生服务项目内容和数量、质量要求核定。

1、建立居民健康档案

以妇女、儿童、老年人、残疾人、慢性病人等人群为重点,在自愿的基础上,为辖区常住人口建立统一、规范的居民健康档案,健康档案主要信息包括居民基本信息、主要健康问题及卫生服务记录等;健康档案要及时更新,并逐步实行计算机管理。

2、健康教育

针对健康素养基本知识和技能、优生优育及辖区重点健康问题等内容,向城乡居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务,设置健康教育宣传栏并定期更新内容,开展健康知识讲座等健康教育活动。

3、预防接种

落实国家和省免疫规划政策措施,为适龄儿童接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、麻腮风疫苗等国家免疫规划疫苗;在重点地区,对重点人群进行针对性接种,包括肾综合征出血热疫苗、炭疽疫苗、钩体疫苗;发现、报告预防接种中的疑似异常反应,并协助调查处理。

4、传染病防治

开展疾病预防控制,做好本行政区域内传染病的疫情监测、报告、防治工作。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫点处理;开展结核病、艾滋病等传染病防治知识宣传和咨询服务;配合专业公共卫生机构,对非住院结核病人、艾滋病病人进行治疗管理。

5、儿童保健

为0-36个月婴幼儿建立儿童保健手册,开展新生儿访视及儿童保健系统管理。新生儿访视至少2次,儿童保健1岁以内至少4次,第2年和第3年每年至少2次。进行体格检查和生长发育监测及评价,开展心理行为发育、母乳喂养、辅食添加、意外伤害预防、常见疾病防治等健康指导。

6、孕产妇保健

为孕产妇建立保健手册,开展至少5次孕期保健服务和2次产后访视。进行一般体检检查及孕期营养、心理等健康指导,了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。

7、老年人保健

对辖区65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导。

8、慢性病管理

对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导。对35岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病患者进行登记管理,定期进行随访,每次随访要询问病情、进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。

9、重性精神疾病管理

对辖区重性精神疾病患者进行登记管理;在专业机构指导下对在家居住的重性精神疾病患者进行治疗随访和康复指导,开展精神卫生的干预防治工作。

10、家庭医生签约服务管理工作

成立家庭医生签约服务团队,根据上级部门相关要求,到村级农户家进行家庭医生签约服务工作,以及按照家庭医生签约服务管理要求,进行绩效考核并兑付家庭医生签约服务资金等一系列工作。

三)、卫生行政管理职能

1、负责本乡镇村卫生室医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导。

2、受卫生部门委托依法对本乡镇村卫生室医疗机构进行卫生行政管理和监督。

四)、完成卫生部门交办的其他管理职能。

第二部分 牟定县新桥中心卫生院2017年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 牟定县新桥中心卫生院2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明








2017年收入结构分析表

金额单位:元

单位

收入总计

其 中:

收 入 构 成

财政拨款收入

事业收入

上级补助收入

财政拨款收入%

事业收入%

上级补助收入%

合计

5194549.23

4580693.43

613855.80

0

88.18%

11.82%

0%

牟定县新桥中心卫生院

5194549.23

4580693.43

613855.80

0

88.18%

11.82%

0%

2017年收入5194549.23元,比上年6132348.36元减少937799.13元,减幅15.29%,其中2017年财政拨款收入4580693.43元,占总收入88.18%,比上年5612044.64元减少1031351.21元,减幅18.38%。财政收入比上年减少原因是2017年退休人员退休费未在一般公共预算中核算;事业收入613855.80元,占总收入11.82%,在上年基础上增加,增加原因是2017年业务收入增加。

二、支出决算情况说明

支出结构分析表

金额单位:元

单位

支出总计

其 中:

支 出 构 成

备注

基本支出

项目支出

基本支出%

项目支出%

合计

5194549.23

5137849.23

56700

98.91%

1.09%


牟定县新桥中心卫生院

5194549.23

5137849.23

56700

98.91%

1.09%


支出构成项目明细分析



人员经费支出

人员经费(含离退休)支出%

公用经费支出

公用经费支出%

行政事业类支出

行政事业类%

项目支出

项目支出%

4443993.80

85.55%

79999.63

1.54%



56700

1.09%

2017年度支出合计5194549.23元,其中:基本支出5137849.23元,占总支出98.91%;项目支出56700.00元,占总支出1.09%。

(一)基本支出情况

基本支出5137849.23元,较去年减少349546.43元,减幅6.37%。(1)工资福利支出3447756.80元,占基本支出的67.1%,其中:基本工资947840.00元,津贴补贴972425.00元,绩效工资655146.00元,其他社会保障支出354542.80元,奖金134803.00元(2)对个人和家庭的补助996237.00元,占基本支出的19.39%,其中:住房公积金244758.00元,退休费0元,生活补助751479.00元;(3)商品和服务支出384065.45元,占基本支出的7.48%,其中:办公费29678.36元,印刷费13808.00元,手续费2139.00元,维护费:27836.90元,电费19001.81元,邮电费20443.10元,水费6915.91元,差旅费14777.00元,公务接待费30501.00元,劳务费37669.00元,公务用车运行维护费10845.76元,专用材料费170449.61元;(4)其他资本性支出309789.98元,占基本支出的6.03%,其中:办公设备购置62789.98元,专用设备购置:247000.00元.

(二)项目支出情况

项目支出56700.00元(其他一般公共服务支出),较去年减少445800.00元,减少原因去年部分生活补助在项目经费中列支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年全年一般公共预算收入4580693.43元,支出4580693.43元,预算收入完成率100%,预算支出完成率100%,支出占本年支出88.18%,比上年5612044.64元减少1031351.21元,减幅18.38%。财政支出比上年减少原因是2017年退休人员退休费未在一般公共预算中核算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算支出主要用于人员经费支出、公用经费支出等维持单位正常运转的相关支出。其分科预算收支情况是:

(1)“2080505机关事业单位基本养老保险支出”收入383000.00元,支出383000.00元,决算数占财政拨款数的100%。

(2)“2082702财政对工伤保险基金的补助”收入10347.

01元,支出10347.01元,决算数占财政拨款数的100%。

(3)“2080502事业单位离退休”收入956079.80元,支出956079.80元,决算数占财政拨款数的100%。

(4)“2101102事业单位医疗”收入196635.15元,支出196635.15元,决算数占财政拨款数的100%。

(5)“2101103公务员医疗补助”收入147560.64元,支出5147560.64元,决算数占财政拨款数的100%。

(6)“2100302乡镇卫生院”收入2968612.83元,支出2968612.83元,决算数占财政拨款数的100%。

(7) “2210201住房公积金”收入244758.00元,支出244758.00元,决算数占财政拨款数的100%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(1)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12800.00元,支出决算为20950.00元,完成预算的163.67%,其中:公务接待费支出16500.00元,完成预算128.91%;公务用车运行维护费4450.00元,超额完成预算。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数主要原因是单位救护车运行费用未做预算以及招待费支出没有控制好。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比2016年21500元减少550.00元,下降2.56%。其中:公务用车运行维护费支出决算减少50.00元,下降1.11%;公务接待支出决算减少500.00元,下降2.94%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少原因主要是单位在以往基础上规范财务管理以及加强内部控制制度建设。

(2)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中,公务用车运行维护费4450.00元,占21.24%;公务接待支出16500.00元,占78.76%。具体情况如下:

1.公务接待费支出16500.00元。全部是国内接待费支出,主要是用于日常开展业务接待支出,国内公务接待批次71次,接待人次300人。

2.公务用车运行维护费4450.00元,开支一般公共预算财政拨款的车辆1辆,主要用于单位基本公共卫生服务和家庭医生签约服务等工作所需车辆燃油费、维护维修费、过路过桥费、保险费等。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)国有资产占有情况

截至2017年12月31日,我单位资产总额5861941.95元,其中:流动资产901656.61元,固定资产4960495.36元,与上年相比,本年资产总额增加538625.18元,其中固定资产增加309789.98元,没有处置、报废、出租资产。

国有资产占有使用情况表








单位:元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

5861941.95

901656.61

4960285.34

1947502.25

149800






2862983.09








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产























(二)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

附件:牟定县新桥中心卫生院2017年部门决算公开情况表.xls

牟定县新桥中心卫生院

2018年8月13日

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