牟定县政务服务管理局2019年预算公开 目录 第一部分 牟定县政务服务管理局2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作; 二、预算单位基本情况; 三、预算单位收入情况; 四、预算单位支出情况; 五、省对下专项转移支付情况; 六、政府采购预算情况; 七、预算收支增减变化情况说明; 八、其他公开信息 第二部分 牟定县政务服务管理局2019年部门预算表 一、部门财务收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、部门财政拨款收支总体情况表 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、部门基本支出情况表 七、部门政府性基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类) 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达) 十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达) 十二、省对下转移支付绩效目标表 十三、部门政府采购情况表 十四、行政事业单位国有资产占用作用情况表 牟定县政务服务管理局2019年部门预算 编制说明 一、基本职能及主要工作 (一)部门主要职责 1.负责县人民政府自身建设领导小组和县人民政府实施四项制度联席会议的日常工作。 2.负责监督管理县政务服务中心、县公共资源交易中心。 3.制定政务服务有关规章制度、监督管理办法并组织实施。 4.会同有关部门审查集中受理、办理政务服务事项的相关工作。 5.会同有关部门对进入或者退出政务服务中心集中受理、办理的部门(机构)和服务事项进行审核并报县人民政府决定。 6.对依法决定撤销或者停止执行并纳入政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项,保障其在规定期限内停止执行。 7.协调和监督集中受理、办理的政务服务事项,组织并联审批或者指定部门(机构)政务服务窗口牵头组织并联审批。 8.收集、汇总、上报政务服务中心有关政务服务数据和工作情况,适时通报政务服务工作情况。 9.对乡镇为民服务中心和公共资源交易中心报送本级政府所属工作部门(机构)审批的政务服务事项办理情况进行监督协调。对县级各分中心、各乡镇为民服务中心、公共资源交易中心、村(社区)、组为民服务站(点)的工作进行指导。 10.承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。 (二)机构设置情况 牟定县人民政府政务服务管理局于2012年4月成立,为挂靠县人民政府办公室管理的正科级行政单位,县政务服务管理局有行政编制6名,共设有二个股室,办公室及政务服务股。 (三)重点工作概述 2019年,我局将进一步深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真落实 “六个一”专项行动和优化营商环境,大力弘扬“跨越发展、争创一流,比学超越、奋勇争先”精神,坚定信心、再鼓干劲,做实政务服务、商事服务和公共服务,为建设国际化、便利化的营商环境,促进全县经济社会跨越式发展做出新贡献! (一)全力推进相对集中行政许可权改革工作。按照“一次就办好”的要求,在2018年8月1日全面启动集中审批服务工作的同时,全面推行“一颗印章办、一个大厅办、一张网络办、一套制度办、一个标准办”,继续系统加快相对集中行政许可权改革。进一步理顺行政审批职责,加快审批事项流转体系建设,建立相互监督、相互配合、运转高效的保障制度,扎实推进改革工作。同时,加快各系统专网的整合力度,逐步建立实体大厅与网上办事一体化服务体系,为相对集中行政审批权改革提供优质服务平台。实行“一把手”负责制,充分发挥部门推进相对集中行政许可权改革工作领导小组职责和作用,各司其职,顺应部门承接关系,完善配套制度和办事指南、办事流程;强化人员教育和培训,提高服务态度和工作效率;推进新的审批大厅建设进度,尽快完工投入使用,保障“只进一扇门”“最多跑一次”的目标早日实现,开创我县政府部门行政服务工作新局面。 (二)深入贯彻落实国务院、省、州、县“六个一”专项行动。加快推进“互联网+政务服务”,实施“一网办通”行动。全面推行行政审批标准化,推进“不见面审批”,推行统一身份认证和电子证照,建立统一数据共享交换平台,逐步实现政务信息共享共用,确保政务服务“一网办通”,在线可办事项数2018年底前达到75%以上、2019年达到90%以上的目标。 (三)抓好事项进驻和领导授权工作。加强事项进驻和管理,配合县委编办加强审批服务事项管理,并根据县政务服务中心实体大厅的条件,确定并发布各部门进驻审批服务事项清单;各部门审批服务事项100%进驻网上服务大厅,未进驻实体大厅的事项要在网上服务大厅进行咨询、预审和办理,确保事项进驻与授权到位。 (四)规范有序运行中介超市。充分履行中介超市的综合服务监督职能,依托政务服务各项工作的开展,加大与各牵头部门的沟通力度,加强服务项目的跟踪问效,制定严格的运行规则和管理制度,抓好工作任务的落实,提高服务质量,确保中介超市公平、公正、公开、规范、高效运行。 (五)着力提升公共资源交易标准化建设水平。严格依法办事,加强监督管理,优化办事流程,简化办事程序,提升服务水平,逐步推行“双随机”远程异地评标常态化,做好土地矿业权及国有产权交易电子化和投标保证金收退电子化各项工作,逐步实现全流程电子化。以新建县政务服务中心为契机,建设标准化规范化县级公共资源交易中心。加强业务指导,督促乡镇公共资源交易的各方责任主体履行好监管职能,促进公共资源交易规范化,降低交易风险。 二、预算单位基本情况 我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个,财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年12月统计,部门基本情况如下: 在职人员编制6人,其中:行政编制 6人。在职实有6人,其中: 财政全供养 6人。 离退休人员 2人,其中:退休 2人。 三、预算单位收入情况 (一)部门财务收入情况 2019年部门财务总收入98.68万元,其中:一般公共预算财政拨款98.68万元。 (二)财政拨款收入情况 2019年部门财政拨款收入98.68万元,其中:一般公共预算财政拨款98.68万元(本级财力98.68万元)。 四、预算单位支出情况 2019年部门预算总支出98.68万元。财政拨款安排支出 98.68万元,其中,基本支出98.68万元,项目支出0万元。 (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况 1.一般公共服务支出73.2万元,主要用于我单位2019年度工资福利支出及单位运转支出。 2.社会保障和就业支出13.63万元,主要用于我单位2019年度实行归口管理开支的统筹外离退休费用。 3.卫生健康支出6.5万元,主要用于我单位在职人员2019年度缴纳的基本养老保险支出。 4.住房保障支出5.35万元。主要用于我单位在职人员2019年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况 工资福利支出92.02万元(基本支出92.02万元,项目支出0万元)商品和服务支出2.33万元(基本支出2.33万元)。对个人和家庭的补助支出4.33万元(基本支出4.33万元)。 五、省对下专项转移支付情况 (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 本单位2019年无省对下转移支出项目支出预算。 (二)与中央配套事项 本单位2019年无中央配套事项。 (三)按既定政策标准测算补助事项 本单位2019年无既定政策标准测算补助事项。 六、政府采购预算情况 本单位2019年无政府采购预算安排。 七、预算收支增减变化情况说明 (一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 2019年本单位三公经费无增减。 (二) 2019年部门预算总支出增减变化情况及原因说明 2019年人员工资调整。 八、项目支出预算变动的主要原因 2019年本单位无项目支出预算。 九、其他公开信息 (一)专业名词解释 1、一般公共预算收入 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。 2、一般公共预算支出 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 3、三公经费 “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。 4、政府采购 政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 (二)机关运行经费安排 工资福利支出92.02万元(基本支出92.02万元,项目支出0万元),其中,基本工资17.99万元,津贴补贴支出51.47万元,奖金1.5万元,机关事业单位基本养老保险缴费8.92万元,职业年金缴费0.07万元,职工基本医疗保险缴费4.34万元,公务员医疗补助经费2.15万元,其他社会保障缴费0.22万元,住房公积金5.35万元。 商品和服务支出2.33万元(基本支出2.33万元),其中,办公费0.5万元,水费0.36万元,电费0.72万元,公务接待费0.3万元,工会经费0.45万元。 对个人和家庭的补助支出4.33万元(基本支出4.33万元),其中,退休费4.33元。 (三)国有资产占用情况 截至2018年12月31日至,我单位共有国有资产61.65万元,其中流动资产16.21万元,固定资产45.44万元。固定资产中通用设备26.71万元,专用设备1.48万元;家具、用具、装具及动植物17.24万元。(按照资产的大类进行说明)。 (四)本部门预算绩效情况说明 由于我县财力困难,2019年部门预算无重点项目资金安排,未开展重点项目绩效评价。在以后工作中,我们将根据项目推进情况及时开展重点项目绩效评价。 附件:牟定县政务服务管理局2019年部门预算公开表.xls 牟定县政务服务管理局 2019年3月21日 |