今年以来,面对严峻复杂的经济形势,财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神,深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和中央、省委、州委、县委经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,以稳收支、保“三保”、防风险、守底线为总体目标,积极培植壮大财源,加强预算和财政收支管理,切实兜牢“三保”底线,持续推动财政收支实现质的有效提升和量的合理增长,为加快“滇中牟定、产业强县、左脚舞城、工匠名乡”建设提供强有力的保障。
一、财政预算收支完成情况
(一)2025年1-10月收入完成情况
1.一般公共预算收入。全县一般公共预算收入完成48,348万元,为县人代会批准全县全年预算52,908万元的91.4%,比上年42,576万元增收5,772万元,增长13.6%。其中:
(1)税收收入完成23,447万元,为县人代会批准全县全年预算30,739万元的76.3% ,比上年23,708万元减收261万元,下降1.1%。
(2)非税收入完成24,901万元,为县人代会批准全县全年预算22,169万元的112.3% ,比上年18,868万元增收6,033万元,增长32%。
2.政府性基金收入。全县政府性基金收入2,978万元,为县人代会批准全县全年预算37,000万元的8%,比上年9,739万元减收6,761万元,下降69.4%。
3.国有资本经营预算收入。全县国有资本经营预算收入累计完成274万元,为县人代会批准全县全年预算80万元的342.5%,比上年0万元增收274万元,增长100%,主要是牟定县国有资本投资运营集团有限公司上缴2024年企业利润。
(二)2025年1-10月支出完成情况
1.一般公共预算支出。全县一般公共预算支出165,006万元,为县人代会批准全县全年预算210,096万元的78.5% ,比上年177,900万元减支12,894万元,下降7.2%,其中:一般公共服务支出13,049万元,比上年12,512万元增支537万元,增长4.3%;公共安全支出5,267万元,比上年5,130万元增支137万元,增长2.7%;教育支出28,305万元,比上年28,843万元减支538万元,下降1.9%;科学技术支出380万元,比上年188万元增支192元,增长102.1%;文化旅游体育与传媒支出2,541万元,比上年2,089万元增支452万元,增长21.6%;社会保障和就业支出26,072万元,比上年25,393万元增支679万元,增长2.7%;卫生健康支出14,976万元,比上年13,693万元增支1,283万元,增长9.4%,主要是拨付公立医院综合改革补助资金1,058万元;节能环保支出1,126万元,比上年7,761万元减支6,635万元,下降85.5%,主要是上年拨付金沙江流域龙川河生态环境治理专项资金支出5,955万元,今年无此项支出;城乡社区事务支出5,736万元,比上年6,970万元减支1,234万元,下降17.7%,主要是上年增发国债城市排水防涝能力提升补助资金支出,今年无此项支出;农林水事务支出38,231万元,比上年50,216万元减支11,985万元,下降23.9%,主要是上年增发国债资金支出,今年无此项支出,其中巩固脱贫衔接乡村振兴资金10,449万元,比上年9,591万元增支858万元,增长8.9%;交通运输支出8,935万元,比上年5,415万元增支3,520万元,增长65%,主要是拨付中央交通运输领域专项资金3,036万元;住房保障支出6,501万元,较上年11,304万元减支4,803万元,下降44.1%,主要是上年城市棚户区改造、保障性安居工程项目支出5,546万元。
2.政府性基金支出。全县政府性基金支出54,119万元,为县人代会批准全县全年预算53,357万元的101.4% ,比上年27,369万元增支26,750万元,增长97.7%。
3.债务还本支出。全县债务还本支出26,850万元,为县人代会批准全县全年预算27,216万元的98.7% ,比上年1,484万元增支25,366万元,增长1,709.3%,主要是拨付地方政府再融资专项债券转贷资金23,750万元、拨付地方政府专项债券还本850万元及拨付地方政府一般债券还本支出2,250万元。
4.国有资本经营支出。全县国有资本经营支出0万元,为县人代会批准全县全年预算18万元的0%,比上年18万元减支18万元,下降100%。
二、财政收入分部门完成情况
2025年1-10月,税务部门累计完成一般公共预算收入36,302万元,完成全年预算43,769万元的82.9%,比上年28,483万元增收7,819万元,增长27.5%;财政部门累计完成一般公共预算收入12,046万元,完成全年预算9,139万元的131.8%,比上年14,093万元减收2,047万元,下降14.5%。
一般公共预算收入分部门完成情况如下图:
牟定县地方公共财政预算收入分部门完成情况表 | |||
部 门 | 2025年1-10月累计完成数(万元) | 占地方公共财政预算收入比例(%) | |
税务部门 | 36,302 | 75.08 | |
财政部门 | 12,046 | 24.92 | |

三、财政预算收支主要特点
(一)一般公共预算收入大幅增长,但结构不优
为实现四季度“大收官”目标任务,政府高位协调税收收入,财政税务部门从严、从紧、从细早谋划、早布置、早落实组织收入工作,进一步压实责任,千方百计挖掘税收增收潜力,积极组织税收、非税收入入库,但因我县税源结构单一,可用财力不足,造成地方一般公共预算收入对非税收入依赖较大。需要强化培植持续性税源,进一步优化收入结构。2025年1-10月,全县一般公共预算收入48,348万元, 比上年同期42,576万元增收5,772万元,增长13.6%,其中:税收收入完成23,447万元,比上年同期23,708万元减收261万元,下降1.1%,主要是光伏项目耕地占用税较上年减收4,781万元、牟定县水务局水务资产处置土地增值税增收3,911万元;非税收入完成24,901万元,比上年同期18,868万元增收6,033万元,增长32.4%,增长较大的是国有资源(资产)有偿使用收入较上年净增收9,105万元,其中光伏项目净增收6,108万元。
2025年1-10月,全县一般公共预算收入48,348万元,完成全年预算的91.4%,比全州完成预算数88%高3.4个百分点。比上年42,576万元增收5,772万元,增长13.6%,增幅居全州十县(市)第3位。从序时进度看,比县市级序时进度88%高3.4个百分点,序时进度居全州十县(市)第7位。非税收入占一般公共预算收入占比51.5%,但全年距非税收入占比控制到30%以下的目标有差距。主要原因是我县税源结构单一,可用财力不足,造成地方一般公共预算收入对非税收入依赖较大,需要强化培植持续性税源,进一步优化收入结构。
(二)一般公共预算支出同比下降,但“保民生、保工资、保运转”特点显著
2025年1-10月,全县一般公共预算支出165,006万元,比上年177,900万元减支12,894万元,下降7.2%,增幅居全州十县(市)第8位,完成全年预算的78.5%,比全州完成预算数79.6%低1.1个百分点。从序时进度看,比县(市)级序时进度80.8%低2.3个百分点,序时进度居全州十县(市)第8位。用于保障和改善民生支出129,328万元,占一般公共预算支出的78.4%。
影响支出的主要因素:一是保障教育支出;二是及时拨付欠拨的专款;三是及时拨付民生资金、乡村振兴衔接资金及沪滇合作项目资金。
(三)政府性基金收支矛盾突出,收入来源单一
2025年1-10月,全县政府性基金预算收入2,978万元(其中专项债务对应项目专项收入522万元),比上年9,739万元减收6,761万元,下降69.4%,下降的主要是:一是划拨土地收入较上年减收2,210万元;二是土地出让价款收入较上年减收3,695万元;三是专项债务对应项目专项收入较上年减收460万元,主要是专项债券利息收入净减收460万元。
2025年1-10月,全县政府性基金支出54,119万元,完成全年预算53,357万元的101.4% ,比上年27,369万元增支26,750万元,增长97.7%,主要是:一是其他国有土地使用权出让收入安排的支出较上年净增支13,151万元,原因是拨付城市棚户区改造项目建设资金10,500万元、拨付精神病专科建设建设项目资金312万元、拨付地下综合管廊(一期)PPP建设项目资金500万元、拨付土地整理项目资金1,100万元、拨付龙虎水库工程建设项目978万元、拨付左脚舞北干道土地收储项目315万元;二是地方政府专项债务付息较上年净增支4,256万元;三是新增专项债券支出较上年净增支7,698万元。
四、下步工作计划
(一)加强财政征管力度,全力组织财政收入。加强税收征管部门协调联动,分解任务,落实责任,依法依规强化税收征管。加强财源建设,强化对重点税源的监测分析,切实做到应收尽收,及时入库。积极向上级汇报沟通,争取政策和资金支持。加大存量资金盘活和存量资金清理力度,挖掘收入潜力,提高财政收入质量。
(二)加强预算执行管理,不断优化财政支出结构。一是切实加快财政支出进度。加强财政上下之间、内部之间及财政与部门之间的沟通衔接,不断加快预算下达和资金拨付,督促项目主管部门加快项目实施进度,尽早形成实物工作量,最大发挥财政资金使用效益。二是加强重点支出保障。严格落实党政机关过紧日子的要求,不断规范和压减一般性、非刚性支出,大力优化财政支出结构,坚决兜牢兜实“三保”底线,积极做好重大决策部署和重点工作任务的资金保障。三是持续做好转移支付资金管理工作。持续加强专移支付资金动态监控,加快资金下达速度,强化资金监测调度,进一步落实好财政资金直达机制,保障财政资金直达基层,直接惠企利民。
(三)加强分析研判,实现四季度“大收官”。强化财政收支运行监测分析,做到提前谋划、有效应对、确保财政收支平稳运行,全力完成四季度“大收官”收支目标。进一步规范预算执行管理,扎实开展财会监督,硬化预算约束,坚决防范化解财政风险,高质量完成年终财政决算工作,奋力开创牟定财政工作新局面。
牟定县财政局
2025年11月10日