首页 >> 部门信息公开 >> 牟定县财政局 >> 部门预决算 >> 正文

楚雄彝族自治州生态环境局牟定分局2025年度部门决算

日期:2026年09月21日   作者:楚雄彝族自治州生态环境局牟定分局   来源:楚雄彝族自治州生态环境局牟定分局    点击:[]

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.负责建立健全生态环境保护基本制度。会同有关部门拟订本县生态环境规划、参与拟订生态环境规范性文件并组织实施。会同有关部门编制并监督本县重点领域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划;

2.负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。配合上级部门开展重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,以及重特大突发环境事件应急、预警工作。牵头实施本县生态环境损害赔偿制度,协调解决有关环境污染纠纷,统筹协调本辖区重点区域、流域生态环境保护工作;

3.负责监督管理减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施,确定大气、水、土壤等纳污能力,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检查污染物减排任务的完成情况,落实生态环境保护目标责任制;

4.负责提出本县生态环境领域固定资产投资规模和方向,负责提出中央财政资金、省级财政资金、州级财政资金申报和县级财政专项资金安排的建议,配合有关部门做好生态环境领域固定资产投资项目的组织实施和监督工作,参与指导推动循环经济和生态环保产业发展;

5.负责环境污染防治的监督管理。制定本县大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施,会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制;

6.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制本县生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治工作。指导协调和监督农村生态环境保护。监督生物技术环境安全,牵头生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作;

7.负责核与辐射安全的监督管理。组织实施有关政策、规划、标准等。牵头负责县辖区核安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核辐射设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理;

8.负责生态环境准入的监督管理。按照州生态环境局制授权,依法承担授权部分生态环境保护行政许可具体工作。组织实施生态环境准入清单;

9.负责生态环境监测工作。制定本县生态环境执法监测、生态环境应急监测制度并监督实施。承担属地生态环境执法监测,配合做好生态环境质量监测有关工作,承担生态环境应急监测任务;

10.负责应对气候变化工作。组织拟订并实施本县应对气候变化及温室气体减排规划;

11.建立健全生态环境保护督察制度。组织协调本县生态环境保护督察工作,根据授权对各乡镇、县级有关部门贯彻落实中央和省、州、县党委、政府生态环境保护决策部署情况进行督察问责。配合做好中央和省生态环境保护督察以及各级生态环境专项督察工作;

12.统一负责生态环境监督执法。组织开展本县生态环境保护执法检查和监督,查处生态环境违法问题。负责本县生态环境保护综合执法队伍建设;

13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作,制定并组织实施生态保护宣传教育纲要,推动社会组织和公众参与生态环境保护,开展生态环境科技工作,组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设;

14.开展生态环境对外合作交流,研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议,参与区域环境保护合作,配合做好有关生态环境对外条约的履约工作,参与涉外生态环境事务,参与对外生态环境治理工作;

15.完成上级生态环境部门和属地党委、政府交办的其他任务

16.职能转变。州生态环境局县分局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划,全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,筑牢生态安全屏障。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置6个内设机构,包括:办公室、宣传法规股、自然生态股、污染防治股、楚雄彝族自治州生态环境局牟定分局生态环境监测站、牟定县生态环境保护综合行政执法大队。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为楚雄彝族自治州生态环境局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围,纳入楚雄彝族自治州生态环境局牟定分局2025年部门决算的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.楚雄州生态环境局牟定分局。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的:公务员12人,参照公务员法管理人员10人,事业管理人员和专业技术人员9人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人(离休0人,退休3人)。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1、聚焦重点领域,深入打好污染防治攻坚战。

2、聚焦问题导向,抓好环保督察问题整改。

3、聚焦环境安全,筑牢生态环境保护防线。

4、聚焦环境治理,不断提升生态环境基础。

5、聚焦能力提升,加强环境监管能力建设。

6、聚焦党建引领,巩固生态环境保护成效。

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

1.1本部门2025年度度无国有资本经营预算财政拨款收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入收入支出情况,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州生态环境局牟定分局2025年度收入合计15,612,131.03元。其中:财政拨款收入11,395,538.25元,占总收入的72.99%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入4,216,592.78元,占总收入的27.01%。

与上年相比,收入合计增加4,168,868.09元,增长36.43%。其中:财政拨款收入增加4,802,123.54元,增长72.83%;上级补助收入增加0.00元,增长0%;事业收入增加0.00元,增长0%;经营收入增加0.00元,增长0%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0%;其他收入减少633,255.45元,下降13.06%。主要原因是本年非同级财政拨款收入减少,属于牟定县级财政拨入的水污染防治项目专项资金较上年减少100%。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州生态环境局牟定分局2025年度支出合计15,998,006.62元。其中:基本支出7,310,681.81元,占总支出的45.70%;项目支出8,687,324.81元,占总支出的54.30%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少10,541,843.93元,下降39.72%。其中:基本支出增加807,367.97元,增长12.41%;项目支出减少11,349,211.90元,下降56.64%;上缴上级支出减少0.00元,下降0%;经营支出减少0.00元,下降0.00%;对附属单位补助支出减少0.00元,下降0.00%。主要原因:一是单位发生人员死亡和调出,增加抚恤金及职业年金缴费支出,导致基本支出较上年增长、二是实施的水污染治理项目已完工,今年未发生水污染治理项目资金支出,导致本年度项目支出减少。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障楚雄彝族自治州生态环境局牟定分局机构正常运转的日常支出7,310,681.81元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,693,083.51元,占基本支出的91.55%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费617,598.30元,占基本支出的8.45%。与上年相比增加13,666.94元,增长2.26%,增长的原因是工资增加导致工会经费及残疾人保障金缴费基数增加。公用经费年人均增长427.00元。

2025年度用于保障楚雄彝族自治州生态环境局牟定分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出8,687,324.81元。其中:基本建设类项目支出138,460.00元。

十县市分局监测监察执法专项经费114,795.00元,主要用于环境监测监察专项工作支出。

楚雄州牟定县郝家河重金属污染底泥清挖及处置工程项目经费3,831,601.44,主要用于郝家河重金属污染底泥清挖及处置工程。

办公设备更新补助资金项目经费138,460.00元,该项目属于基本建设类项目,主要用于单位购买计算机终端、服务器设备。

牟定县2025年政府专项债券用于解决拖欠企业账款专项经费3,941,781.52元,主要用于解决拖欠历史遗留重金属污染治理项目工程款及服务债务。

牟定县原渝滇化工有限责任公司历史遗留重金属污染土壤修复治理工程项目前期经费260,100.00元,主要用于牟定县历史遗留重金属污染土壤修复治理工程项目前期费用。

牟定县省级生态文明建设示范区创建技术服务经费350,000.00元,主要用于开展牟定县省级生态文明建设示范区创建。

争取上级补助资金及固定资投资工作考核奖补经费50,586.88元,主要用于2025年开展重点项目资金争取及固定资产投资专项工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州生态环境局牟定分局2025年度一般公共预算财政拨款支出11,395,538.25元,占本年支出合计的71.23%。与上年相比增加4,802,123.54元,增长 72.83%,完成年初预算的165.19%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出1,214,070.49元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.65%,完成年初预算的153.28%。造成预决算差异的主要原因是单位发生人员死亡和调出情况,死亡和调出人员的职业年金缴费年初无预算,导致追加职业年金预算经费。

9.卫生健康(类)支出348,240.34元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%,完成年初预算的100.24%。造成预决算差异的主要原因是人员工资增长导致追加单位医疗保险经费。

10.节能环保(类)支出9,210,227.42元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.82%,完成年初预算的174.47%;造成预决算差异的主要原因是本年度安排的基本建设类项目及上年结转的专项项目资金未纳入年初预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出138,460.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%,年初无此项预算,主要用于单位办公设备更新。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出484,540.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%,完成年初预算的100.94%。造成预决算差异的主要原因是人员工资增长导致追加住房公积金经费。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为59,000.00元,决算为51,497.52元,完成年初预算的87.28%;支出决算较上年减少7,502.45元,下降12.72%。

因公出国(境)费用用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,上年无此项支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元,决算为24,978.52元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.50%,完成年初预算的99.91%;公务接待费支出年初预算为34,000.00元,决算为26,519.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.50%,完成年初预算的78.00%。

因公出国(境)费支出0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少21.45元,下降0.09%;公务接待费支出决算较上年减少7,481.00元,下降22.00%;具体是国内接待费支出决算26,519.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元,上年无此项支出),较上年减少74,81.00元,下降22.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为59,000.00元,支出决算为51,497.52元,完成年初预算的87.28%,支出决算较上年减少7,502.45元,下降12.72%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元,决算为24,978.52元,完成年初预算的99.91%;公务接待费支出年初预算为34 000.00元,决算为26 519.00元,完成年初预算的78.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位加强“三公”经费管理,严格控制公务用车和公务接待的增长。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少21.45元,下降0.09%;公务接待费支出决算减少7 481.00元,下降22.00%具体是国内接待费支出决算26 519.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元,上年无此项支出),较上年减少7 481元,下降22.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位加强“三公”经费管理,严格控制公务用车和公务接待的增长。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于生态环境监管执法、监测、污染治理、生态保护等工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待38批次(其中:外事接待0批次),接待人次379人(其中:外事接待人次0人)。主要用于外事接待人次0人)。主要用于接待上级部门环境保护督察、指导帮扶工作等发生的接待支出38次379人。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州生态环境局牟定分局2025年机关运行经费支出617 598.30元,比上年增加43 565.17元,增长7.59%,主要原因是主要原因单位人员工资增长使工会经费及残疾人保障金缴费基数增长,导致单位公用经费增长。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、物业管理和差旅费等支出。其中:其中:办公费80,000.00元、印刷费20,000.00元、水费4,000.00元、邮电费6,820.00元、物业管理费1,488.00元、差旅费38,945.00元、公务接待费26,519.00元、劳务费45,000.00元、工会经费61,364.78元、福利费13,100.00元、公务用车运行维护费24,978.52元、其他商品和服务支出55,333.00元、其他交通费240,050.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,楚雄彝族自治州生态环境局牟定分局资产总额171,538,379.71元,其中,流动资产14,364,599.10元,固定资产7,307,439.76元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程60,874,028.60元,无形资产0.00元(净值),其他资产88,992,312.25元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加5,957,463.43元,其中固定资产增加2,284,322.5元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,单位政府采购支出总额3,860,001.44元,其中:政府采购货物支出3,400.00元;政府采购工程支出3,831,601.44元;政府采购服务支出25,000.00元。授予中小企业合同金额13,400.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

我部门为所属单位,无2025年度部门整体支出绩效自评情况、2025年度部门整体支出绩效自评情况,故公开空表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄彝族自治州生态环境局牟定分局无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。


下一条:牟定县文化和旅游局2026年部门预算公开

关闭