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牟定县茅阳第二小学2024年度部门决算

日期:2025年09月05日   作者:县茅阳二小   来源:县茅阳二小    点击:[]

监督索引号53232300273201000

目录

第一部分 牟定县茅阳第二小学概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县茅阳第二小学概况

一、主要职责

实施小学义务教育,守牢安全底线,促进基础教育发展,承担牟定县茅阳第二小学教育和相关社会服务。全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。坚持社会主义办学方向,依法治教,按照教育规律办学,不断提高教育教学质量。努力培养德、智、体、美、劳全面发展的新时代好少年。采取有效措施建设德育工作队伍,坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人, 切实加强和不断改进德育工作。建立和完善教学管理制度,按照国家和地方规定的课程计划,开齐开足开好各门课程。遵循教育教学规律,不断研究和改进教学方法,努力提高教育教学质量。加强师资队伍建设,不断提高教师队伍素质。组织教师政治学习与业务钻研,使之不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平及教育教学能力。组织好学校体育、卫生、艺术和课外活动,培养学生的特长,让学生活泼、健康地成长。贯彻勤俭办学的原则,严格管理学校财务和财产。搞好校园建设,关心学生和教职工的生活,逐步改善办学条件。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

牟定县茅阳第二小学共设置6个内设机构,包括:学校总务处、办公室、党建办、教务处、工会办、德育室。

所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入牟定县茅阳第二小学2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:牟定县茅阳第二小学。

纳入牟定县茅阳第二小学2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员90人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员90人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人(离休0人,退休52人)。年末学生1426人。年末遗属5人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

完善校园文化建设,美化校园。配置现代化的教育设备设施,为提高办学质量创造良好的物质条件。构建体验型德育体系、激活型教学体系、综合型活动体系。进一步抓好学校葫芦丝教学及两大球两小球的特色项目发展。利用自然课、科技活动课,培养学生爱科学、学科学的热情和创造意识。开展综合活动课的教学研究,开辟学生的创新学习的乐园,提高学生的综合素质。通过丰富多彩的活动课,为每个学生提供发展个性、展示自我的空间,锻炼智慧,发展才能。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

1、本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2、本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3、本部门2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出,《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县茅阳第二小学2024年度收入合计18651809.23元。其中:财政拨款收入18651809.23元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。

与上年相比,收入合计减少487540.45元,下降2.55%。其中:财政拨款收入减少487540.45元,下降2.55%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。减少的主要原因是我单位2024教职工退休9人,人员工资减少。

二、支出决算情况说明

牟定县茅阳第二小学2024年度支出合计18651809.23元。其中:基本支出15073811.27元,占总支出的80.82%;项目支出3577997.96元,占总支出的19.18%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少487540.45元,下降2.55%。其中:基本支出减少523625.52元,下降3.36%;项目支出增加36085.07元,上升1.02%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是我校在职在编教职工人数减少,人员工资支出相应减少,项目支出增加的主要原因是我校本年度学生人数比上一年度增加,学生营养改善专项资金支出增加。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障牟定县茅阳第二小学机构正常运转的日常支出15073811.27元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出14973594.55元,占基本支出的99.34%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100216.72元,占基本支出的0.66%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障牟定县茅阳第二小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3577997.96元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

1.对个人和家庭的补助项目经费1023531.21元,主要用于发放学生助学金。

2.商品和服务支出项目经费2498468.75元,主要用于2024年度学校办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费等。

3、办公设备购置项目经费55998元,主要用于2024年度学校办公设备购置费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县茅阳第二小学2024年度一般公共预算财政拨款支出18651809.23元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少487540.45元,下降2.55%,完成年初预算的120.61%。减少的主要原因是我校本年度教职工人数减少,人员工资福利支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出13671936.99元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.30%,完成年初预算的129.84%,主要用于人员经费、公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是:本年教师职称晋升,工资增加;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出2966175.51元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.90%,完成年初预算的106.87%。主要用于事业单位离退休,机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金缴费。造成预决算差异的主要原因是:本年度我单位退休人员增加,职业年金缴费增加。

9.卫生健康(类)支出1025250.73元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%,完成年初预算的92.96%。主要用于学校职工基本医疗保险、公务员医疗补助金缴费。造成预决算差异的主要原因是:本年度我单位退休人员增加,事业人员基本医疗保险和公务员医疗补助缴费减少。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出988446.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%,完成年初预算的93.55%,主要用于学校职工住房公积金缴纳;造成预决算差异的主要原因是:2024年度我单位退休人员增加,住房公积金缴费减少。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算0.00元,支出决算为0.00元;支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和党政机关过紧日子要求,厉行节约,从严控制“三公”经费开支,减少公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于上年数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和党政机关过紧日子要求,厉行节约,从严控制“三公”经费开支,减少公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

牟定县茅阳第二小学不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县茅阳第二小学2024年机关运行经费支出0.00元。增加0.00元,增长0.00%,主要原因是牟定县茅阳第二小学属事业单位,无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,牟定县茅阳第二小学资产总额6229443.23元,其中,流动资产435351.31元,固定资产4459716.92元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程1216150元,无形资产118225元(净值),其他资产1225981.32元(净值)。与上年相比,本年资产总额增加336712.41元,其中固定资产增加174242.4元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

牟定县茅阳第二小学部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

牟定县茅阳第二小学无其他重要事项说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

公用经费:是指行政事业单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。

住房保障支出,住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:牟定县茅阳第二小学2024年度部门决算表



牟定县茅阳第二小学

2025年9月5日

监督索引号53232300273201111

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