监督索引号53232300172101000
目录
第一部分 牟定县政务服务管理局概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县政务服务管理局概况
一、主要职责
1.负责贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易的政策法规,负责制定全县政务服务管理、公共资源交易管理有关规章制度并组织实施。研究政务服务、公共资源交易服务的改革与发展问题。负责全县政务服务体系建设的协调和指导。负责领导和管理县行政审批服务中心、县公共资源交易中心。负责对县级各部门服务企业、群众的服务质量、效率进行监督和指导。
2.负责统筹推进全县行政审批制度改革工作,组织县级各部门承接、下放、取消行政许可事项。
3.负责从县级部门划入的行政审批事项(以双方签订划转备忘录为准)办理所需的受理、审查、决定、送达等基本程序环节,并对行政审批行为及后果承担相关责任。组织划入的行政审批事项涉及的现场勘查、技术论证、社会听证、检验检测、检疫、鉴定等工作,以及需要通过招投标拍卖、需要有关部门联合会审、联合验收等工作。
4.指导部门集中办理进驻的行政审批事项和公共服务事项等,对服务质量、服务效率进行管理和监督。
5.负责县级政务服务平台的建设和管理,制定各项制度、管理办法,并组织实施。负责对进驻窗口的协调管理和服务,组织对窗口及其工作人员进行管理和考核;指导乡镇人民政府、村(社区)政务服务工作。
6.负责为县级重大投资项目提供行政审批绿色通道、代办和跟踪服务,为企业和投资者提供行政审批信息咨询,对投资项目办理提供跟踪服务。
7.负责对进驻综合窗口的协调管理和服务,受部门委托或部门授权直接受理办理政务服务事项。
8.统筹电子政务建设,负责全县电子政务的规划和监督管理。负责在线政务服务平台建设和管理,推进“互联网+政务服务”工作。
9.负责招标投标交易活动搭建交易服务平台、提供服务并实施综合现场监督管理。
10.规范中介超市的运行管理,对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。规范县内进驻中介超市中介机构执业行为。承担中介超市的日常监督管理。
11.受理公民、法人或其他组织对政务服务和公共资源交易的投诉和举报。
12.负责县人民政府加强政府自身建设工作领导小组办公室日常工作。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置8个内设机构,包括:办公室、政务服务股、政策法规股、电子政务股、招投标监督管理股、项目投资审批股、社会事务审批股、市场主体事务审批股。
所属单位0个。
(二)决算单位构成
纳入牟定县政务服务管理局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:牟定县政务服务管理局。
纳入牟定县政务服务管理局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的公务员14人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员12人,机关和事业工人3人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人(离休0人,退休4人)。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
1.夯实政务服务基础,提升企业和群众获得感。一是强化服务支撑建设。二是持续推进数智赋能建设。线上线下纵深推进“互联网+政务服务”建设,持续增强平台服务能力,拓展高频事项 “掌上办” “自助办”,实现更多便民事项 “就近办”。三是健全完善标准规范体系。持续聚焦政务服务改革,推进政务服务事项标准化,承接公布县级、乡镇、村(社区)政务服务事项清单、办事指南,实行“一张清单明权责”;四是规范服务行为监督评价。深入开展“局长进大厅政务服务大体验”“局长股室长走流程、找堵点、疏痛点、解难点”办事体验活动。
2.深化行政审批制度改革,提升企业和群众便利度。一是编制公布牟定县行政许可事项清单规范公布乡镇行政职权清单,明确乡镇行政职权。二是以“一乡镇一清单”模式对县级部门委托、下放行政职权事项进行动态调整,明责赋权扩能。三是全面推行“承诺+容缺后补”审批服务模式,实现“一表申请”、联合踏勘、联合审图、后台推送。四是成立招商引资重大项目帮办代办办公室,全面服务保障好全县招商引资重大项目帮办代办联动服务工作。
3.聚力“高效办成一件事”集成,优化营商“软”环境。一是突出统筹协调,夯实“高效办成一件事”工作基础。制定印发《牟定县人民政府办公室关于贯彻落实云南省进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的实施方案通知》明确目标任务。二是突出标准规范,优化“高效办成一件事”服务流程。细化、优化、公开“高效办成一件事”咨询、接件、受理、告知、送达等办事流程,梳理、整合、精简事项申请材料和表单,推动业务协同办理,实现线下“只进一门”,做到线上线下无差别受理、同标准办理。三是突出窗口设置,助推“高效办成一件事”高效办成。印发《牟定县进一步规范政务服务综合窗口改革实施方案》,通过“1+N”(1个无差别综合服务区,N个分领域综合服务区)模式设置综合窗口,构建“前台综合受理、后台分类审批、统一出件”服务新模式。4.强化公共资源交易平台整合,提升交易服务水平。紧盯重点工作及任务清单,深入推进公共资源交易平台服务标准化建设,加强监督管理,切实提升交易服务水平。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
1.牟定县政务服务管理局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.牟定县政务服务管理局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县政务服务管理局2024年度收入合计6376477.92元。其中:财政拨款收入6376477.92元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计增加481389.46元,增长8.17%。其中:财政拨款收入增加481389.46元,增长8.17%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%。增加的主要原因是本年度我部门新增新政务服务中心场所租赁费用,收入增加。
二、支出决算情况说明
牟定县政务服务管理局2024年度支出合计6376477.92元。其中:基本支出5454998.83元,占总支出的85.55%;项目支出921479.09元,占总支出的14.45%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计增加479630.62元,增长8.13%。其中:基本支出减少178843.54元,下降3.17%;项目支出增加658474.16元,增长250.37%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。基本支出减少的主要原因是本年度有在职人员减少,人员工资及社会保障缴费减少;项目支出增加的主要原因是本年度新增新政务服务中心场所租赁费用,本年支出增加。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障牟定县政务服务管理局机构正常运转的日常支出5454998.83元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出5159818.95元,占基本支出的94.59%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费295179.88元,占基本支出的5.41%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障牟定县政务服务管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出921479.09元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
牟定县政务服务管理局2024年新政务中心租赁项目经费620000.00元,主要用于牟定县新政务服务中心场所租赁费用。
政务服务中心运行项目经费173487.00元,主要用于牟定县政务服务中心邮电费、其他交通费用和办公费。
固定资产投资考核奖补资金及全年业务人员工作项目经费27995.09元,主要用于牟定县政务服务中心差旅费、办公费。
政务服务项目经费99997.00元,主要用于牟定县政务服务中心办公费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县政务服务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出6376477.92元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加479630.62元,增长8.13%,完成年初预算的111.68%。增加的主要原因是本年度我部门新增新政务服务中心场所租赁费用,本年财政拨款支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出5015690.09元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.66%,完成年初预算的114.80%。主要用于主要用于人员工资、津补贴及维持单位正常运行支出;造成预决算差异的主要原因是我部门本年新政务服务中心场所租赁费用。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出675844.26元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.60%,完成年初预算的110.13%。主要用于主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、退休人员支出、遗属补助等支出;造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是保险缴费基数调整。
9.卫生健康(类)支出306470.57元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%,完成年初预算的94.24%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出;造成预决算差异的主要原因是本年度有人员调出、退休,医疗保险缴费减少。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19住房保障(类)支出378473.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%,完成年初预算的94.27%。主要用于单位住房公积金缴费支出;造成预决算差异的主要原因本年度有人员调出、退休,住房公积金缴费减少。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元,决算为6034.00元,完成年初预算的60.34%;支出决算较上年减少5953.00元,下降49.66%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无此项预算;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无此项预算;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无此项预算;公务接待费支出年初预算为10000.00元,决算为6034.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的60.34%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少5953.00元,下降49.66%:具体是国内接待费支出决算6034.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少5953.00元,下降49.66%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元,支出决算为6034.00元,完成年初预算的60.34%,支出决算较上年减少5953.00元,下降49.66%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为10000.00元,决算为6034.00元,完成年初预算的60.34%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门厉行节约、严格控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加 0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少5953.00元,下降49.66%,具体是国内接待费支出决算6034.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少5953.00元,下降49.66%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于上年数的主要原因是厉行节约、严格控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待9批次(其中:外事接待0批次),接待人次64人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级检查调研、乡镇及其他县市政务服务、行政审批工作交流发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
牟定县政务服务管理局不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县政务服务管理局2024年机关运行经费支出295179.88元,比上年减少32516.96元,下降9.92%,减少的主要原因是本年人员调出、退休,其他交通费用支出减少,机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费13800.00元、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,牟定县政务服务管理局资产总额202122.30元,其中,流动资产13489.40元,固定资产188632.90元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少83219.67元,其中固定资产减少70898.93元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额3400.00元,其中:政府采购货物支出3400.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3400.00元,其中:授予小微企业合同金额3400.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县政务服务管理局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
财政拨款收入:指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入,包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
其他收入:指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
“三公”经费:是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
附件:牟定县政务服务管理局2024年度部门决算表
牟定县政务服务管理局
2025年9月4日
监督索引号53232300172101111