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牟定县新桥中心卫生院2024年度部门决算

日期:2025年09月04日   作者:新桥中心卫生院   来源:新桥中心卫生院    点击:[]

监督索引号53232300377401000

目录

第一部分 牟定县新桥中心卫生院概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县新桥中心卫生院概况

一、主要职责

主要职责:承担常见病、多发病的诊疗、中医药服务、计划生育技术服务,康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作;负责对村卫生室的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置7个内设机构,包括:医疗科、护理科、财务后勤科、公共卫生科、药剂科、医技科、中医科等7大科室。

所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入牟定县新桥中心卫生院2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:牟定县新桥中心卫生院。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员45人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员45人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人(离休0人,退休35人)。年末遗属2人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

2024年乡镇卫生院的总体工作思路是,按照牟定县卫生健康局的部署,按照镇党委、政府的要求,深入贯彻落实科学发展观,扎实开展以“服务好、质量好、医德好,群众满意”为目标,创建“乡镇卫生院等级评审”活动。以公共卫生、医疗服务、医疗保障、基本药物制度实施和综合管理为基本内容,家庭医生签约服务以提高全镇人民健康水平为目标,突出抓好基本公共卫生服务,扎实做好卫生应急、预防保健、狠抓医疗质量,继续推进村卫生所建设,完善城乡居民基本医疗保险工作管理,加强行风建设,完成了上级交给的各项工作任务,使全镇卫生事业稳步推进。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县新桥中心卫生院2024年度收入合计5487687.30元。其中:财政拨款收入5487687.30元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。

与上年相比,收入合计减少514711.72元,下降8.58%。其中:财政拨款收入减少514711.72元,下降8.58%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%。减少的主要原因是我院整体搬迁项目实施完毕,搬迁改造项目经费减少,导致本年收入减少。

二、支出决算情况说明

牟定县新桥中心卫生院2024年度支出合计5487687.30元。其中:基本支出5340554.50元,占总支出的97.32%;项目支出147132.80元,占总支出的2.68%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少514711.72元,下降8.58%。其中:基本支出增加38155.48元,增长0.72%;项目支出减少552867.20元,下降78.98%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。基本支出增加主要原因是正常升薪、职务变动、保险基数调增,人员经费支出增加;项目支出减少是我院整体搬迁项目实施完毕,搬迁改造项目经费支出减少,本年支出减少。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障牟定县新桥中心卫生院机构正常运转的日常支出5340554.50元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出5191021.98元,占基本支出的97.20%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费149532.52元,占基本支出的2.80%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障牟定县新桥中心卫生院为完成特定的事业工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出147132.80元。其中:其中:基本建设类项目支出0.00元。

死亡抚恤金项目经费147132.80元,主要用于发放死亡职工丧葬费、抚恤金及遗属困难生活补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县新桥中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出5487687.30元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少514711.72元,下降8.58%,完成年初预算的103.63%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出1384171.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的25.22%,完成年初预算的103.67%。主要用于在职人员养老保险、工伤保险、退休人员统筹外部分及公用经费支出;造成预决算差异的主要原因是:养老保险及工伤保险缴费基数调整,缴费支出增加。

9.卫生健康(类)支出3817410.42元,占一般公共预算财政拨款总支出的69.56%,完成年初预算的103.98%。主要用于在职人员工资、事业单位医疗及公务员医疗补助,公用经费、村医生活补助支出;造成预决算差异的主要原因是:正常晋升、职务变动,人员经费支出增加;保险缴费基数调整,事业单位医疗及公务员医疗补助缴费支出增加。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出286105.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%,完成年初预算的98.97%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出;造成预决算差异的主要原因是:退休一人,住房公积金缴费支出减少。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为6500.00元,决算为6500.00元,完成年初预算的100.00%;支出决算较上年减少500.00元,下降7.14%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无此项预算;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无此项预算;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无此项预算;公务接待费支出年初预算为6500.00元,决算为6500.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的100.00%。

因公出国(境)费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少500.00元,下降7.14%;具体是国内接待费支出决算6500.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少500.00元,下降7.14%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6500.00元,支出决算为6500.00元,完成年初预算的100.00%,支出决算较上年减少500.00元,下降7.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为6500.00元,决算为6500.00元,完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是:我单位按照公务接待费的相关管理规定,严格控制公务接待人数及标准,公务接持费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少500.00元,下降7.14%,具体是国内接待费支出决算6500.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少500.00元,下降7.14%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于上年数的主要原因是:我单位按照公务接待费的相关管理规定,严格控制公务接待人数及标准,公务接持费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待9批次(其中:外事接待0批次),接待人次172人(其中:外事接待人次0人)。主要用于日常的工作考核、检查和工作督导发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县新桥中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元,比上年减少0.00元,下降0.00%,主要原因是本单位属事业单位,无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,牟定县新桥中心卫生院资产总额6317617.05元,其中,流动资产1795456.60元,固定资产4519240.77元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产2919.68元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少687212.92元,其中固定资产增加411675.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额34535.00元,其中:政府采购货物支出24535.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出10000.00元。授予中小企业合同金额34535.00元,其中:授予小微企业合同金额34535.00元。

四、部门绩效自评情况

牟定县新桥中心卫生院绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

牟定县新桥中心卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

(一)部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(二)一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

(三)一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

(四) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)财政拨款收入:指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入,包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

(七)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

(八)政府采购: 指国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金,通过规定程序报批相关部门批准后,采购限额标准以内的货物、工程和服务的行为。

(九)“三公”经费:是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附件:牟定县新桥中心卫生院2024年度部门决算表



牟定县新桥中心卫生院

2025年9月4日

监督索引号53232300377401111

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