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牟定县发展和改革局2025年预算公开

日期:2025年03月13日   作者:   来源:    点击:[]

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牟定县发展和改革局2025年部门预算公开目录

第一部分牟定县发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分牟定县发展和改革局2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、2025年部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、2025年部门项目支出绩效目标表(本次下达)

十、2025年部门项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第一部分 牟定县发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,负责规划编制的综合管理。推动实施军民融合发展战略,组织编制国民经济动员规划,协调和组织实施国民经济动员有关工作。

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及有关政策的建议。

3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标,监测预警全县宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。

5.提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议,会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。

6.负责投资综合管理,拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。

8.组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展,组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控,提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。

11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。牵头开展社会信用体系建设。

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作,拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策,推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

13.贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针政策,提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施,管理国家和省列名管理的重要商品、服务价格,按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作,监测实行市场调节价的商品服务价格,按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

14.贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规,拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策,推进能源体制改革,拟订有关改革方案,协调能源发展和改革中的重大问题。

15.组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。按照规定权限审核能源固定资产投资项目,负责提出能源固定资产项目建设计划。指导协调农村能源发展工作。负责能源行业管理,拟订能源行业标准和准入条件,衔接能源生产建设和供需平衡。负责电力运行和电力行政执法。

16.负责能源预测预警,发布能源信息,参与能源运行调节和应急保障,拟订石油、天然气储备规划、政策并实施管理,提出石油、天然气储备和动用建议。

17.组织推进能源对外交流合作。

18.贯彻落实国家和省关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

19.承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。承担粮食监测预警和应急责任,负责全县粮食流通统计工作。承担全县军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

20.管理全县重要物资等储备。负责重要物资和应急储备物资的管理。根据储备总体发展规划,统一负责储备基础设施建设和管理。负责对所管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

(二)机构设置情况

牟定县发展和改革局共设置11个内设机构,包括:办公室、综合规划股、固定资产投资股、价格管理股、能源股、政策法规股、社会发展股、地区经济与农村经济发展股、工业经济股、粮食和物资管理股、易地扶贫搬迁股。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

2025年,牟定县发展和改革局将重点做好以下工作:

1.突出机关党建,营造比拼争先浓厚氛围。认真贯彻落实新时代党的建设总要求,坚决扛起全面从严管党治党政治责任,持续巩固提升“牟定发展改革先锋队”党建品牌,持续深入实施争当“对标落实、谋划发展、项目建设、改革攻坚、清廉建设”5个先锋队创建行动。

2.聚焦经济基本盘,筑牢经济企稳回升基础。突出规划的指导、调控作用,强化国民经济管理,抓好“十五五”规划编制工作。科学完善经济运行分析调度机制,压紧压实指标责任分工,努力推动全县经济社会高质量发展。

3.狠抓项目建设,夯实经济发展有效支撑。一是紧盯前期抓开工;二是紧盯质效抓推进;三是紧盯目标抓入库;四是紧盯政策、市场抓谋划。

二、预算单位基本情况

牟定县发展和改革局编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制24人,其中:行政编制14人,工勤人员编制3人,事业编制7人。在职实有30人,其中:财政全额保障30人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人,其中:离休0人,退休31人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9676384.07元,其中:一般公共预算9476384.07元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入200000.00元。

与上年财务总收入8657885.79元对比增加1018498.28元,增长11.76%,增加的主要原因是本年度项目支出中新增“四上”企业统计员经费补助资金预算720000.00元,其他收入资金预算200000.00元。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9476384.07元,其中:本年收入9476384.07元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款9476384.07元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年部门财政拨款收入8657885.79元对比增加818498.28元,增长9.45%,增加的主要原因是本年度项目支出中新增“四上”企业统计员经费补助资金预算720000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9676384.07元。财政拨款安排支出9476384.07元,其中:基本支出7698384.07元,与上年7589885.79元对比增加108498.28元,增长1.43%,增加的主要原因是公务员医疗补助支出预算较上年增加;项目支出1778000.00元,与上年1068000.00元对比增加710000.00元,增长66.48%,增加的主要原因是本年度项目支出中新增“四上”企业统计员经费补助资金预算720000.00元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2010401行政运行”支出4885548.09元,主要用于保障单位正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金等),商品和服务支出(主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等)。

2.“2010402一般行政管理事务”支出13000.00元,主要用于离退休干部党支部日常开展工作支出、春节慰问支出。

3.“2010502一般行政管理事务”支出720000.00元,主要用于发放“四上”企业统计员补助。

4.“2080501行政单位离退休”支出654487.80元,主要用于行政单位退休人员退休费支出及退休人员公用经费支出。

5.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”575511.36元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”564304.69元,主要用于2025年退休人员职业年金缴费支出。

7.“2080801死亡抚恤”支出92191.20元,主要用于发放遗属生活困难补助。

8.“2089999其他社会保障和就业支出”29820.00元,主要用于发放周凤珍生活补助及特殊困难补助。

9.“2101101行政单位医疗”支出178862.37元,主要用于公务员医疗保险缴费支出。

10.“2101102事业单位医疗”支出27622.76元,主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

11.“2101103公务员医疗补助”支出211660.08元,主要用于公务员医疗补助缴费支出。

12.“2101199其他行政事业单位医疗”支出23119.00元,主要用于行政单位工伤保险和大病保险缴费支出。

13.“2210201住房公积金”支出455256.72元,主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

14.“2220102一般行政管理事务”支出30000.00元,主要用于开展耕地保护和粮食安全责任制考核工作、粮食行政监管执法工作支出。

15.“2220112粮食财务挂账利息补贴”支出15000.00元,主要用于新增粮食财务挂账县级承担的应计利息支出。

16.“2220115粮食风险基金”支出1000000.00元,主要用于县级储备稻谷、玉米、成品粮储备大米及储备菜籽油的利息费用补助和轮换价差支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出7698384.07元,其中:30101基本工资1499544.00元,30102津贴补贴1543284.00元,30103奖金878545.00元,30107绩效工资284033.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费575511.36元,30109职业年金缴费564304.69元,30110职工基本医疗保险缴费206485.13元,30111公务员医疗补助缴费211660.08元,30112其他社会保障缴费93145.25元,30113住房公积金455256.72元,30199其他工资福利支出240000.00元,30201办公费2384.16元,30205水费3000.00元,30206电费5500.00元,30211差旅费3000.00元,30217公务接待费17000.00元,30228工会经费58231.68元,30231公务用车运行维护费20000.00元,30239其他交通费用261000.00元,30299其他商品和服务支出12000.00元,30302退休费642487.80元,30305生活补助122011.20元。

项目支出1778000.00元,其中:30201办公费8220.00元,30202印刷费2000.00元,30211差旅费10000.00元;30226劳务费12780.00元,30305生活补助10000.00元,31204费用补贴1120000.00元,31205利息补贴615000.00元。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

牟定县发展和改革局2025年度无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

牟定县发展和改革局2025年度无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

牟定县发展和改革局2025年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额15200.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算15200.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

牟定县发展和改革局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37000.00元,较上年41000.00元减少4000.00元,下降9.76%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

牟定县发展和改革局2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国(境)费预算均为0.00元。

(二)公务接待费

牟定县发展和改革局2025年公务接待费预算为17000.00元,较上年21000.00元减少4000.00元,下降19.05%,国内公务接待批次为33次,共计接待250人次。

公务接待费预算比上年减少的原因是:严格执行中央八项规定精神及认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子相关要求,精简开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

牟定县发展和改革局2025年公务用车购置及运行维护费为20000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费20000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为20000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

牟定县发展和改革局2025年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.“三公”经费:指财政拨款支出安排的政府部门(含机关事业单位)人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

牟定县发展和改革局2025年机关运行经费安排382115.84元,与上年424768.88元对比减少42653.04元,下降10.04%,主要原因是因人员调出,在职在编人员较上年减少,故机关运行经费减少。

2025年机关运行经费安排382115.84元,其中:30201办公费2384.16元,30205水费3000.00元,30206电费5500.00元,30211差旅费3000.00元,30217公务接待费17000.00元,30228工会经费58231.68元,30231公务用车运行维护费20000.00元,30239其他交通费用261000.00元,30299其他商品和服务支出12000.00元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,牟定县发展和改革局资产总额204909612.37元,其中,流动资产202886485.55元,固定资产2023126.82元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年108070097.74元相比,本年资产总额增加96839514.63元,其中固定资产增加1820577.83元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆1辆,账面原值340800.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 牟定县发展和改革局2025年部门预算表

(详见附件)

附件:1.牟定县发展和改革局2025年部门预算表

2.牟定县发展和改革局2025年预算重点领域财政项目文本公开

牟定县发展和改革局

2025年3月12日

监督索引号53232300730300111

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