牟定县审计局于2022年9月19日至11月30日对我单位2021年度部门预算执行和其他财政收支情况进行了审计,就审计发现的问题,我局高度重视并及时召开党委会,并进行认真整改,现将整改情况公示如下:
一、对牟审法报〔2022〕17号《审计报告》中审计查出问题的整改情况
(一)超预算支出“三公经费”的问题。
已按要求整改。在接下来的工作中,我局将严格执行预算,控制“三公经费”支出。
(二)“三公经费”不降反增的问题。
已按要求整改。在接下来的工作中,我局将严格执行《关于贯彻落实中央厉行节约要求推动节约型机关建设的通知》的要求,在工作中突出工作重点,减少不必要的支出,厉行节约。
(三)非税收入未及时上缴财政的问题。
已按要求整改。今后我局将按照规定及时上缴非税收入。
(四)未办理政府采购审批手续金额5980元,应列未列固定资产5020元的问题。
已按要求整改。今后将按照《云南省政府采购条例》要求,规范政府采购审批手续,同时严格执行《行政单位财务规则》,规范会计核算。
二、采纳审计建议情况
审计报告提出的审计建议共4条,经研究讨论后,我单位完全采纳。
牟定县卫生健康局
2023年1月11日